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冕寧縣二0一九年二月預算收支執行情況簡析


來源:冕寧縣財政局 時間:2019年03月11日 15:16 點擊率:打印】【關閉】 【內容糾錯

  截止2月28日,全縣公共財政預算總收入完成21918萬元,占計劃的17.23%,與去年同期相比增加5102萬元,增加30.34%,其中:地方公共預算收入完成12971萬元,占預算的15%,同比增加3105萬元,增長31.47%;上劃中央“兩稅”收入完成5917萬元,同比增加1691萬元,增長40.01%,上劃中央所得稅收入完成3030萬元,同比增加306萬元,增長11.23%。

  一般預算支出完成51118萬元,占預算的22.13%,同比增加28111萬元,增長122.18%。

  預算執行的特點:

  1、稅收收入入庫較好,超進度3.39個百分點,除資源稅、房產稅、印花稅、耕地占用稅為小幅度減少外,其他稅種均為上升狀態。其中:增值稅增加1688萬元、企業所得稅增加184萬元、個人所得稅增加20萬元、城市維護建設稅增加145萬元、煙葉稅增加1721萬元、環保稅增加43萬元。 2、非稅較上年增加88萬元,增長7.39%。

  3、截止2月28日,地方公共財政預算支出完成51118萬元,占預算的22.13%,超進度5.46個百分點,較去年同期增加28111萬元,增長122.18%。其中:一般公共服務支出較上年同期增加4027萬元,增長141.65%,公共安全支出增加1607萬元,增長74.85%,教育支出較增加5266萬元,增長145.47%,文化旅游與傳媒支出增加153萬元,增長89.47%,社會保障和就業支出增加8203萬元,增長105.74%,衛生和健康支出增加3085萬元,增長136.87%,城鄉社區支出增加903萬元,增長202.47%,農林水增加3588萬元,增長266.17%,住房保障支出增加1415萬元,增長1286.36%。保證了全縣工資支出及機構運轉的需要。

  造成以上增幅較上年差異較大的原因是去年同期支出數是按照實際支付數列支,按州要求,本年度按照批復計劃數列支,批復計劃數與實際支付數有一定的差異造成增減變動大。



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